Здравейте,
Имам ФЛ регистрирано по ДДС и отдава под наем обект /магазин на които притежава 1/2 и.ч., а  останалата част е на други наследници / на фирма.  ФЛ регистрирано по ДДС издава фактура на фирмата  за неговата част от наема и начислява  ДДС , а фирмата от своя страна подава Декларация по чл.55 и декларира данък за целият наем на обекта.
 Пример: наем по договор е 2000,00 лв ,на ФЛ регистрирано по ДДС  е 1000,00лв., то издава фактура  : ДО -1000,00 лв, ДДС- 200,00лв, обща стоиност 1200,00 лв.
Фирмата използва фактурата и подава Д.55 - 180,00 лв  -Данък . Според вас правилно ли е така?
Благодаря ви !